科研管理内部控制与审计是最体现高校审计行业特色的工作之一,也是过去几年的热点和难点之一。与高校审计的其他成熟业务相比,科研管理审计目前还处于不断探索的阶段。如何通过内部控制与审计促进国家科研政策落地、促进科研事业发展?如何持续优化科研内部控制与审计业务模式?如何事半功倍地开展科研管理内部控制与审计工作是中国教育审计工作者一直在探索的课题。 《科研管理内部控制与审计:实务与案例》一书是对高校科研管理内部控制与审计进行探索的一个阶段性成果,也是国内第一本关于科研管理内部控制与审计的著作,对科研管理的业务优化与创新具有一定指导意义。 《科研管理内部控制与审计:实务与案例》由北京大学审计室主任王雷研究员主编,将于2017年3月由北京大学出版社出版,总页数760余页,是一部科研审计小百科,包括六个部分: 第一部分主要阐述科研管理内部控制实务及其核心控制; 第二部分主要阐述在贯彻落实全国科技创新大会精神和服务于创新型国家和世界科技强国建设背景下,高校科研管理审计的新定位、新尺度、新重点、新方法,阐述当前先进内控审计理念与最优审计业务模式; 第三部分编写了6个不同业务模式的科研管理审计案例并进行点评; 第四部分整理分析了近年影响较大的10个科研经费典型案件; 第五部分对8所著名高校的科研管理制度进行了选编; 第六部分对国家科研管理法规等进行了类编。 该书既可作为教育系统科研管理部门、财务管理部门、内控管理部门、审计部门、纪检监察部门开展工作的有力助手,也可作为科研项目负责人、科研工作者了解科研管理政策的实用指南。 该书定价87元,请订购单位: 1、将预订书款汇至中国教育审计学会如下账号(注明科研审计书款)。 2、汇款后填写以下预订单,电邮至如下电子邮箱。 收到汇款和订单后,随即安排发书。 中国教育审计学会账号: 电子邮箱: 联系人: 联系电话: 《科研管理内部控制与审计》编写组 2017年3月6日
附:《科研管理内部控制与审计:实务与案例》预订单
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