2020年第4期(总第125期)
 

目录

      2020年第4

      (总第125)

【卷首语】

01 面向十四五谋划教育审计工作新发展/沈言

【学会信息】

04 热烈祝贺 无上荣光/中国教育审计学会

05《教育财会研究》“教育审计”专栏征稿通知

06 关于中国教育审计学会各专业委员会负责人任职的通知/中国教育审计学会

06 关于中国教育审计学会副秘书长任职的通知/中国教育审计学会

06 关于建立中国教育审计学会工作联系微信群的通知/中国教育审计学会秘书处

07 2020年部属高校上海片区审计业务研讨会在东华大学召开/东华大学审计处

【工作研究】

08 有效推进审计整改制度化措施研究—基于上海市地方审计机关审计整改现状/杨忠莲

16 注重全面风险管理提升高校治理效能/江莹 张明月

19 浅谈新形势下提升高校审计整改工作成效的路径/蔡嵘  陈亚力  李兆军

23 浅析高校建设工程项目全过程审计管理中的若干问题/陈超

26 新时代高校审计创新发展助推“双一流”建设/祁兴慧 格根哈斯

30 加强审计资源整合提升高校内部审计工作效率/顾红兵

33 基于《教育系统内部审计工作规定》的理解与思考/胡汇祾

【改革与探索】

35 信息化模式下高校工程造价审计探究/吴建明  刘建文

37 双一流建设背景下的高校绩效审计探析/韩笑

41 青年财审干部综合素质提升路径探讨/傅扬

43 中小学校融资租入固定资产的几个“雷区”及管理建议/杨志庆

47 基于高校建设工程项目管理和内控审计的思考/任丽莎

50 浅析如何加强内部审计质量控制/王玲 顾明珺

52 普通高校审计信息化能力构建与路径探析/吴笑

【对策与研究】

54 委托审计管理初探/林忠华

63 新时代高校内部审计困境及对策探析/秦克娟

66 浅谈高校基建工程项目全过程跟踪审计的实践探索/王聪利

68 构建服务于高校治理的内部审计监督机制路径初探/彭晓 刘菁

71 公立医院工程内部审计研究/冯博巍 顾宁 卜黎敏 曹弋洋

74 信息化环境下内部控制管理策略及内部审计模式/杨盈

【审计文苑】

80 此地一为别 来日万里征/中国教育审计学会


 
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